2022年2月初,根据西藏自治区监管处转发《西藏自治区2021年住房公积金和住宅专项维修金审计》审社报〔2021〕176号文件要求,我局高度重视,安排中心对照公积金骗提、骗贷人员清单立即开展整改工作。
审计署查出日喀则市涉及骗提45人,骗提资金576.22万元;涉及骗贷3人,骗贷资金132.52万元。经核实骗提、骗贷人员大多提供了备案的购房提取或贷款所需资料(包括假购房合同、假备案、假发票、假官网等)。由于全国房屋信息数据共享机制不健全,我局资金管理中心无法甄别房屋信息的真伪。
一是自查情况。我局中心按照审计报告清单,第一时间分析原因,对公积金内部体系进行自查,包括提取、贷款的受理到审核的每一个步骤,每一个环节的工作人员进行面谈,进入系统抽查,均专人负责,不存在内外勾结的腐败问题。二是采取措施。对照骗提骗贷情况,我局中心采取多种措施,通过打电话、上门催收、向所在单位及派驻纪检组发函、告知骗提骗贷后果等举措,要求及时退回骗提骗贷资金。
截至目前,35人已退回骗提资金,共计434.24万元,2人结清贷款资金,共计78.34万元。针对10人还未退回骗提骗贷资金的,中心将继续狠抓落实,并在近日通过局党组与其所在单位沟通协调,尽快追回骗提骗贷资金。